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关于印发《关于对省社直属单位2011年度经济责任、财务收支审计的方案》的通知

发布时间:2017-11-02 10:06 阅读次数: 来源:

晋供审发201217

关于印发《关于对省社直属单位2011年度经济责任、

财务收支审计的方案》的通知

省社直属各单位,各审计组:

为监督检查省社直属企业2011年经济目标完成情况和经济责任落实情况以及省社直属事业单位财务收支情况,省社决定在近期开展对直属单位的例行年度审计。现印发经省社领导批准实施的《关于对省社直属单位2011年度经济责任、财务收支审计的方案》,请遵照执行。

附件:关于对省社直属单位2011年度经济责任、财务收支审计的方案

二○一二年二月二十九日

主题词:财政 审计 方案 通知

附件:

关于对省社直属单位2011年度

经济责任、财务收支审计的方案

省社理事会、监事会:

根据省社年度审计计划,现具体提出对省社直属企业2011年度经济责任审计及对省社直属事业单位2011年度财务收支审计的方案,请予审查批准实施。

一、审计单位和分组

省社直属企业中与省社签订2011年经营绩效指标的单位以及省社直属事业单位列入今年的审计范围。

第一组 组长:赵洪

审计单位:兴合资产公司、盐务管理局、物资回收公司、工业企业公司、合作报社、农信通、北京汾源公司

第二组 组长:贾建生

审计单位:再生资源中心、果品公司、晋元茶叶公司、印刷厂、惠通公司、机关后勤中心、市场信息报社

第三组 组长:张宏才

审计单位:山大商务学院、职工医院、土产日杂公司、恒泰棉麻公司、工宵商社、信息中心、华夏旅行社

第四组 中介审计

审计单位:省盐业公司、山西农资集团、省棉麻公司

二、审计时间

各单位审计工作从201238日开始至430日结束。5月中旬前完成审计数据汇总工作,并提出审计整改意见书。因时间紧迫需要在假日正常开展审计工作的,被审计单位应予以积极配合。

三、审计内容

12011年各项经济指标完成情况;

2、财务收支情况;

3、财政专项资金使用情况;

4、单位内控制度的建立和执行以及可能存在的高风险情况披露;资产审查中存在的突出问题;

52010年度审计整改情况。

今年的年度审计与省社资产清查工作结合进行。

四、审计组织

省社审计处统一组织、协调、指导、监督、考核各单位的审计工作。各审计组在规定时间内保质保量完成审计任务。

审计初步结束后,省社要召开 “经济责任、财务收支审计工作联席会议”,听取各审计组的审计汇报并根据需要作出相应审计处理文书,上报省社党组和送达有关被审单位。各单位应当在年度内定期向职工公开审计结果和整改情况。

五、审计费用

审计费用执行省社【晋供审发(20092号】文件规定。

六、审计要求

各审计组在审前要制定具体的审计计划,并将《审计通知书》提前3日送达被审单位。被审单位接到通知后,要积极准备审计资料,及时与审计组接洽,支持配合审计组工作。单位负责人对提供的审计资料的真实性和完整性负责。

审计人员要客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密,不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守、泄露秘密。各审计组要与审计处及时沟通工作进度,保证审计工作顺利进行。审计报告要客观、完整,体现出审计监督和审计鉴证作用。审计工作结束后向省社审计处报送电子文档(邮箱:sxgxsjc3244)及纸质审计报告。

2012131

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